สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ‎
24,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
24,400.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้‎
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,000.00
3
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดท‎
7,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
42.85%
42.85%
4,000.00
4
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห‎
5,000.00
0.00
3,500.00
3,500.00
70.00%
70.00%
1,500.00
5
รายการงบประจำ‎
88,800.00
0.00
70,800.00
70,800.00
79.72%
79.72%
18,000.00
6
รายการงบประจำ‎
2,036,239.00
101,850.00
1,702,036.00
1,803,886.00
83.58%
88.58%
232,353.00
7
รายการงบประจำ‎
3,353,800.00
0.00
2,807,600.00
2,807,600.00
83.71%
83.71%
546,200.00
8
รายการงบประจำ‎
177,159.00
0.00
159,644.00
159,644.00
90.11%
90.11%
17,515.00
9
รายการงบประจำ‎
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
100.00%
100.00%
0.00
10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรม‎
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,714,398.00
101,850.00
4,766,580.00
4,868,430.00
83.41%
85.19%
845,968.00
×
×
×